
銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=4100,應(yīng)交增值稅借方余額40000,銀行存款繳納本月增值稅20000,本月應(yīng)交增值稅額
答: 你好,問(wèn)題能否描述更清晰些,單從字面看,本月增值稅就是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)等于4100,和借方余額還有繳納時(shí)沒(méi)關(guān)系的。
科目余額表一般納稅人月末銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)有余額嗎。1.銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng),借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)計(jì)提增值稅:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅當(dāng)上交增值稅時(shí) 借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款當(dāng)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí)候: 則:借:增值稅-銷項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交增值稅-留底稅額 貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 對(duì)嗎。
答: 您好,對(duì)的,您上面寫的完全正確
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師增值稅有銷項(xiàng)借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)3600 有進(jìn)項(xiàng)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)302.22 還有一個(gè)辦稅控的820,那個(gè)交完費(fèi)分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)3600 貸:銀行存款2477.78應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)302.2應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅金)820,是這樣么。
答: 你好!完稅憑證的在應(yīng)交稅費(fèi)已交稅金下核算

