
老師,你好,請(qǐng)教一下,本季度我們開了一萬(wàn)多的電子發(fā)票,增值稅申報(bào)表自動(dòng)生成了一萬(wàn)多的數(shù)據(jù),其他未開票的收入怎么填寫
答: 你好在第十欄填寫你的無(wú)票收入。
通行費(fèi)電子發(fā)票在綜合平臺(tái)能有信息嗎?這個(gè)在增值稅申報(bào)表二中填哪行?
答: 你好,有的,在增值稅一般納稅人申報(bào)抵扣的通行費(fèi)電子發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額,在納稅申報(bào)時(shí)應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)》(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))中“認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票”相關(guān)欄次中。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問(wèn)老師過(guò)路費(fèi)電子發(fā)票因?yàn)椴恍枰J(rèn)證,抵扣進(jìn)項(xiàng)的話這部分在增值稅申報(bào)表中填在那個(gè)地方?該怎么填呢?
答: 過(guò)路費(fèi)電子發(fā)票 要勾選認(rèn)證 才可以抵扣的 填寫表二其他里

