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送心意

趙老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2015-10-22 10:24

老師要是按110750交的話,應(yīng)交稅費(fèi)那里就不平,還有69250呢,怎么辦呢。這個(gè)壞賬是計(jì)提的

趙老師 解答

2015-10-22 10:09

本月應(yīng)交企業(yè)所得稅=110750

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同學(xué),你好 確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債 借所得稅費(fèi)用 貸遞延所得稅負(fù)債 確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 借遞延所得稅資產(chǎn) 貸所得稅費(fèi)用 所得稅費(fèi)用借增貸減 所以遞延所得稅費(fèi)用=遞延所得稅負(fù)債減遞延所得稅資產(chǎn)
2022-06-09 20:31:20
借:所得稅費(fèi)用,遞延所得睡資產(chǎn)貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅;遞延所得稅是導(dǎo)致未來(lái)少交稅的事項(xiàng)
2017-03-28 23:28:56
首先就沒(méi)有遞延所得稅費(fèi)用,只有所得稅費(fèi)用這個(gè)科目,而且遞延所得稅下面就是資產(chǎn)和負(fù)債
2019-03-29 15:21:03
你好,同學(xué),應(yīng)該選擇ad
2022-05-05 19:38:40
計(jì)提的減值準(zhǔn)備不可以稅前扣除 所以確認(rèn)為遞延所得稅資產(chǎn) 待以后實(shí)際發(fā)生的時(shí)候再扣除
2020-06-18 10:50:33
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