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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2021-10-12 11:57

是委托加工的賣出去了嗎

??小胖?? 追問(wèn)

2021-10-12 12:03

是月初購(gòu)入一批原材料50萬(wàn)(不含稅),委托代加工單位加工還原材料,加工費(fèi)20萬(wàn)(含稅),月末所委托加工原材料已完成并入庫(kù)了。但是加工費(fèi)未付也沒(méi)有拿到發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)月末我該做哪些會(huì)計(jì)分錄?詳細(xì)包括結(jié)轉(zhuǎn)

樸老師 解答

2021-10-12 12:05

那你入庫(kù)按照什么金額入庫(kù)的
暫估了嗎

??小胖?? 追問(wèn)

2021-10-12 12:06

不含稅金額。可以我應(yīng)付款又跟實(shí)際款對(duì)不上,不曉得那個(gè)稅如何處理

樸老師 解答

2021-10-12 12:08

那你這個(gè)肯定不對(duì)
你得暫估這個(gè)加工費(fèi)才行

??小胖?? 追問(wèn)

2021-10-12 12:09

上月末,我是按不含稅加工費(fèi)做的相關(guān)分錄,也結(jié)轉(zhuǎn)了,次月末我收到加工發(fā)票(但是發(fā)票金額既有上月代加工產(chǎn)品滴數(shù)據(jù),也有本月部分加工數(shù)據(jù))。所以我就不知道該如何處理了如何登相關(guān)會(huì)計(jì)分錄

??小胖?? 追問(wèn)

2021-10-12 12:12

所以我該怎么處理?麻煩詳細(xì)指導(dǎo)。因?yàn)?月做的。7月收到我說(shuō)的發(fā)票情況。

樸老師 解答

2021-10-12 12:20

同學(xué)你好
借委托加工物資
貸原材料
這個(gè)暫估加工費(fèi)
借委托加工物資
貸應(yīng)付賬款暫估
借庫(kù)存商品
貸委托加工物資
借應(yīng)收
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸銷項(xiàng)
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸庫(kù)存商品

??小胖?? 追問(wèn)

2021-10-12 12:27

老師,我知道正常分錄是您這樣做的,我想問(wèn)得是我剛假設(shè)得數(shù)據(jù)在6月已經(jīng)按無(wú)稅入賬跟結(jié)轉(zhuǎn)了,在7月我收到代加工發(fā)票(發(fā)票金額含6月加工費(fèi)20萬(wàn)+7月代加工費(fèi)一部分5萬(wàn)),7月末我該如何賬務(wù)處理。

樸老師 解答

2021-10-12 12:36

收到代加工發(fā)票的時(shí)候沖減暫估的就行

??小胖?? 追問(wèn)

2021-10-12 13:08

只用沖減一筆沒(méi)有含稅的委托加工物資就可以了嗎?然后按著發(fā)票正常入賬?因?yàn)槲翌A(yù)估的數(shù)據(jù)只是沒(méi)有含進(jìn)項(xiàng)稅額,其他都是一樣滴

樸老師 解答

2021-10-12 13:15

對(duì)的
這個(gè)紅沖一筆就可以了

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相關(guān)問(wèn)題討論
是委托加工的賣出去了嗎
2021-10-12 11:57:48
您好,借 應(yīng)收賬款40000 帶 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 40000 要結(jié)轉(zhuǎn)成本 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 22000 帶 庫(kù)存商品22000
2022-11-28 16:44:44
你好,含稅加工費(fèi)要換成不含稅
2019-05-11 18:53:01
借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸;庫(kù)存商品 包含購(gòu)進(jìn)環(huán)節(jié)的增值稅的
2016-05-19 17:37:35
增值稅的賬務(wù)處理實(shí)錄: 1、進(jìn)項(xiàng)稅額”的賬務(wù)處理? (1)國(guó)內(nèi)購(gòu)進(jìn)貨物。企業(yè)在國(guó)內(nèi)采購(gòu)的貨物,按照增值稅發(fā)票上注明的增值稅額:? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)? 材料采購(gòu)/商品采購(gòu)/原材料/制造費(fèi)用/銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用? 貸:應(yīng)付賬款/應(yīng)付票據(jù)/銀行存款? 2、“銷項(xiàng)稅額”的賬務(wù)處理? (1)銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)。企業(yè)銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)(包括將自產(chǎn)、委托加工或購(gòu)買的貨物分配給股東、投資者),按照實(shí)現(xiàn)的銷售收入和按規(guī)定收取的增值稅額:? 借:應(yīng)收賬款/應(yīng)收票據(jù)/銀行存款? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)? 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入? 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本。? 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 貸:庫(kù)存商品? 3.月度終了,企業(yè)應(yīng)當(dāng)將當(dāng)月應(yīng)交未交或多交的增值稅自“應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目。期末時(shí),根據(jù)(銷售稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-減免稅款)數(shù)字: 對(duì)于當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 次月申報(bào)繳納上月應(yīng)交的增值稅:? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? 貸:銀行存款?
2021-04-01 14:51:34
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