8月實際扣款異地預交增值稅71420.19)(8月有一筆繳納異地增值稅所屬期季度7-9月異地預交增值稅8221.13)在申報8月份附表四我是加了這個進去的(但是主表28欄申報顯示不配)、于是8月份我把這筆金額(所屬期7-9月)撤銷了、8月份附表四(本期發(fā)生額+本期應抵扣稅額+本期時間抵扣稅額都填寫63199.56)就申報匹配成功、到9月我把這比加了進去(還是主表28欄顯示不匹配)系統(tǒng)只能匹配所期期2021.9.1-2019.9.21((本期發(fā)生額27210.68+本期應抵扣稅額27210.68+本期時間抵扣稅額都填寫18989.55)、附表四留低下來8221.13為啥不能抵扣呢(還是我填寫錯誤
Julian
于2021-10-12 13:56 發(fā)布 ??712次瀏覽
- 送心意
艾昵老師
職稱: 初級會計師
相關問題討論

您應該是小規(guī)模納稅人吧?
2019-09-12 11:08:28

你好,看這個,這樣轉(zhuǎn),沒有金額的子目就不用: 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-應交增值稅-減免稅款 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18

你好,如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn),一般納稅人做,借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05

借 應交增值稅銷項稅 簡易征收 進項稅轉(zhuǎn)出 貸 應交增值稅進項稅 貸 應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
你好,你們是收到專票認證后轉(zhuǎn)出了嗎?
2019-03-29 17:22:04

你好,是的
2016-12-25 13:58:52
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