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送心意

樸老師

職稱會計師

2021-10-13 10:05

同學你好

按照對應的稅率填寫

現(xiàn)代的金魚 追問

2021-10-13 10:11

帳上是按照對應的稅率填寫了,但是電子稅務局的申報系統(tǒng)跟我寫的應交稅費不一致

現(xiàn)代的金魚 追問

2021-10-13 10:12

系統(tǒng)上全是按6%計稅

樸老師 解答

2021-10-13 10:18

你是一般納稅人肯定是6%的增值稅

現(xiàn)代的金魚 追問

2021-10-13 10:44

取得的成本票有1%、3%、6的

樸老師 解答

2021-10-13 10:51

你錄入的時候按照發(fā)票上的做就行了

現(xiàn)代的金魚 追問

2021-10-13 10:55

那資產(chǎn)負債表中的應交稅費數(shù)額跟系統(tǒng)上應交稅費數(shù)額不對,咋辦

樸老師 解答

2021-10-13 11:00

需要更正申報的哦

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相關(guān)問題討論
你好,說明有預交稅款,或者進項稅額大于銷項稅額有期末留底稅額
2018-12-05 15:17:32
同學你好 按照對應的稅率填寫
2021-10-13 10:05:06
一般納稅人應交稅費在資產(chǎn)負債表中借方表示留抵增值稅
2020-12-09 10:33:03
資產(chǎn)負債表里應交稅金的余額為負數(shù)原因有三種: 增值稅有進項留抵額,就是進項稅大于銷項稅額; 實繳的稅款數(shù)大于計提的稅款; 憑證或賬薄記錄有誤;
2019-09-29 16:35:55
您好!因為進項稅金比較多,大于銷項的金額。
2016-07-22 16:57:26
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