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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-10-13 10:22

差額可以放到銷售費用里面。

傲嬌的小丸子 追問

2021-10-13 10:50

我們外聘會計讓我走應(yīng)收賬款,那分錄的話應(yīng)該怎么做呀

郭老師 解答

2021-10-13 10:53

借應(yīng)收賬款銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費。

傲嬌的小丸子 追問

2021-10-13 11:00

貸方主營業(yè)務(wù)收入的話錢就更多了

傲嬌的小丸子 追問

2021-10-13 11:01

貸方要是銀行存款的話,差額的錢公戶也沒增加
,就很頭疼不知道該怎么走

郭老師 解答

2021-10-13 11:03

你好,借銀行存款1120792.5應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。

傲嬌的小丸子 追問

2021-10-13 11:23

我做的收到貨款的分錄是借:銀行存款1120792.50貸:預(yù)收賬款1120792.50
開的銷項票是1122915,中間2915.5的差額如果是借應(yīng)收賬款貸銀行存款的話工具上沒有收到錢,那貸方還能走什么科目

郭老師 解答

2021-10-13 11:27

好,你都用了預(yù)收賬款確認(rèn)收入的時候,借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費就是了,差額放到預(yù)收賬款里面,在借方有余額,表示人家欠你的。

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銷售時 借:應(yīng)收帳款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅
2020-06-30 09:29:45
借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估 借應(yīng)付賬款暫估 貸銀行存款 回來發(fā)票把前面的分錄紅沖 做 借庫存商品貸應(yīng)付賬款 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款
2019-02-14 14:47:53
差額可以放到銷售費用里面。
2021-10-13 10:22:46
你好 9月份付的款,借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款 10月份收到貨款發(fā)票,借;庫存商品,貸;預(yù)付賬款
2019-10-12 14:15:06
借銀存 貸預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費
2020-04-10 12:28:07
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