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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-10-13 11:19

你好 ;  你們 掛靠   是以你公司來開票嗎

春雨 追問

2021-10-13 11:29

對的,我現(xiàn)在該怎么做

春雨 追問

2021-10-13 11:33

開發(fā)票:借:應(yīng)收賬款、貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-增值稅;收到款;借:銀行存款;貸:應(yīng)收賬款

春雨 追問

2021-10-13 11:33

不知道對不對

春雨 追問

2021-10-13 11:33

我感覺沒有做完

春雨 追問

2021-10-13 11:34

后邊該怎么做

meizi老師 解答

2021-10-13 11:39

你好 ;  是的就是這樣處理。 到時你扣除稅費和管理費   到時支付給對方。讓對方開票給你做成本處理。    

春雨 追問

2021-10-13 11:51

對方開票,還報人員工資,還拿了各種票據(jù),這個賬務(wù)處理怎么做

meizi老師 解答

2021-10-13 12:06

 你好 ;   借主營業(yè)務(wù)成本等貸銀行存款  

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相關(guān)問題討論
你好,跟你自己公司的業(yè)務(wù)一樣做,對方給你開的票做成本
2021-10-13 11:24:53
你好 ; 你們 掛靠 是以你公司來開票嗎
2021-10-13 11:19:55
您好,單位收取掛靠公司的管理費 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅
2021-10-14 13:44:19
你好 請介紹詳細點 是社保掛靠別人公司?
2020-05-25 13:53:12
你好!一般這種掛靠的業(yè)務(wù),你們就不用做到稅務(wù)賬里面去了。自己核算就好了。這個業(yè)務(wù)相當(dāng)于是被掛靠方的業(yè)務(wù)了
2019-05-23 11:34:53
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