老師 開出錯誤的稅點發(fā)票 對方已經(jīng)抵扣 這種怎么處理
陸
于2021-10-13 11:24 發(fā)布 ??1460次瀏覽
- 送心意
微微老師
職稱: 初級會計師,稅務(wù)師
2021-10-13 11:24
您好,讓對方開紅字信息表,然后你根據(jù)紅字信息表開紅字發(fā)票即可的呢
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您好,讓對方開紅字信息表,然后你根據(jù)紅字信息表開紅字發(fā)票即可的呢
2021-10-13 11:24:58

您好,如果發(fā)現(xiàn)發(fā)票稅額錯誤,首先需要確認(rèn)是發(fā)票本身的錯誤還是在抵扣過程中的錯誤。如果是發(fā)票本身的錯誤,需要聯(lián)系發(fā)票的開具方進(jìn)行更正。如果是在抵扣過程中的錯誤,可以在下一期的稅務(wù)申報中進(jìn)行調(diào)整,補(bǔ)充抵扣。但是,具體操作還需要根據(jù)你所在地的稅務(wù)規(guī)定來進(jìn)行。
2023-07-17 19:37:01

不需要收回發(fā)票,購買方取得專用發(fā)票已用于申報抵扣的:購買方可在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)(簡稱“新系統(tǒng)”)中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》(簡稱《信息表》),在填開《信息表》時不填寫相對應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息,應(yīng)暫依《信息表》所列增值稅稅額從當(dāng)期進(jìn)項稅額中轉(zhuǎn)出,信息表給一份給銷售方待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后,與《信息表》一并作為記賬憑證。
2019-11-14 19:38:10

同學(xué)你好
需要對方開紅字信息表,然后您 方開紅字發(fā)票;
2021-11-08 11:48:28

你好,你作廢,對方轉(zhuǎn)出
2019-04-28 11:42:08
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陸 追問
2021-10-13 11:30
微微老師 解答
2021-10-13 11:35