公司的預付賬款不多,收到預付賬款時,借:銀行存款 貸:應(yīng)付賬款-某工公 收到商品時,借:庫存商品 貸:? 結(jié)轉(zhuǎn)成本時,借:生產(chǎn)成本 貸:庫存商品 號那里選那個科目,怎么樣才能借記應(yīng)付賬款,把這個科目做平?大家?guī)兔纯茨睦锍鲥e了?正確的分錄是?
小可
于2017-01-08 17:07 發(fā)布 ??1442次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2017-01-08 17:17
老師,你好!因為已經(jīng)借:銀行存款 貸:應(yīng)付賬款,如果收到商品時再記入貸:應(yīng)付賬款,應(yīng)付賬款明細科目的余額就成雙倍數(shù)了?
比如:借:銀行存款 30 貸:應(yīng)付賬款30 收到商品,借:庫存商品 30 貸:應(yīng)付賬款 30,這樣的話,應(yīng)付賬款科目就有60的余額。請問如何處理,能結(jié)平這個科目?
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公司的預付賬款不多,收到預付賬款時,借:銀行存款 貸:應(yīng)付賬款-某工公 收到商品時,借:庫存商品 貸:? 結(jié)轉(zhuǎn)成本時,借:生產(chǎn)成本 貸:庫存商品 老師,您好! 請問?號那里選那個科目,請問怎么樣才能借記應(yīng)付賬款,把這個科目做平?
老師,請問我哪里出錯了,請幫忙給出正確的分錄,非常感謝 !
2017-01-08 17:02:47

你好,收到商品貸方用應(yīng)付賬款就可以了
2017-01-08 17:12:31

是公司內(nèi)賬
2017-07-24 19:35:31

您好,對的。
2016-10-21 00:41:20

你好 出售是做 借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
2020-04-27 16:20:59
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鄒老師 解答
2017-01-08 17:12
鄒老師 解答
2017-01-08 17:20