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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-10-14 16:14

你好,具體是什么原因?qū)е铝擞匈r償款呢?  

微信用戶 追問

2021-10-14 16:15

布草丟失

鄒老師 解答

2021-10-14 16:19

你好,布草丟失損失
借:待處理財(cái)產(chǎn)損益,貸:相關(guān)科目
借:其他應(yīng)收款,貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益
在結(jié)算洗滌費(fèi)用是直接把賠償款扣除
借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款,其他應(yīng)收款

微信用戶 追問

2021-10-14 16:47

我們是上個(gè)月計(jì)提費(fèi)用5854.8,借管理費(fèi)用洗滌費(fèi) 貸 應(yīng)付加工費(fèi) 然后本月支付給他們錢,本來改支付5854.8。然后他們要賠償兩千,就直接支付給了他們3854.8

鄒老師 解答

2021-10-14 16:48

你好,布草丟失損失
借:待處理財(cái)產(chǎn)損益,貸:相關(guān)科目
借:其他應(yīng)收款,貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益
發(fā)生費(fèi)用,借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付賬款
在結(jié)算洗滌費(fèi)用是直接把賠償款扣除
借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款,其他應(yīng)收款
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)

微信用戶 追問

2021-10-14 16:49

我這月本來該借應(yīng)付賬款 5854.8貸銀行存款5854.8 ,可是直接把賠償扣了,怎樣寫分錄

鄒老師 解答

2021-10-14 16:51

你好,布草丟失損失
借:待處理財(cái)產(chǎn)損益,貸:相關(guān)科目
借:其他應(yīng)收款,貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益
發(fā)生費(fèi)用,借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付賬款
在結(jié)算洗滌費(fèi)用是直接把賠償款扣除
借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款,其他應(yīng)收款
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)

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相關(guān)問題討論
你好,具體是什么原因?qū)е铝擞匈r償款呢???
2021-10-14 16:14:59
你好 你買這個(gè)酒水是干嘛的?
2020-05-20 09:40:32
借;低值易耗品 貸;銀行存款等科目 借;其他應(yīng)收款 貸;低值易耗品 借;應(yīng)付職工薪酬 貸;其他應(yīng)收款
2017-08-12 15:50:24
您好,如果體檢費(fèi)500,應(yīng)發(fā)工資3000,那么借管理費(fèi)用2500,貸應(yīng)付職工薪酬2500
2020-06-09 12:35:42
您好,這個(gè)分錄是 借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款
2022-04-23 20:17:31
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