
待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額設(shè)置是在應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,還是應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?
答: 一般都是設(shè)置為應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
認(rèn)證了,借:進(jìn)項(xiàng)稅額_待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了,借:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額。這樣對(duì)嗎?
答: 你好,認(rèn)證與抵扣是同步的 認(rèn)證抵扣分錄是 借;應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,您好,我想問一下本期進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),形成留底稅額,在增值稅申報(bào)是附表二的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額需要填嗎?如何申報(bào)將不會(huì)影響下期繼續(xù)抵扣
答: 您好 留底稅額,在增值稅申報(bào)是附表二的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額不需要填


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2017-01-10 10:56
王雁鳴老師 解答
2017-01-09 15:04
王雁鳴老師 解答
2017-01-09 16:34
王雁鳴老師 解答
2017-01-10 11:13