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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-01-09 16:26

好的。謝謝老師。

持之 追問

2017-01-10 10:56

老師,一家國企用管家婆軟件做賬,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)6月份一次收入記錯(cuò)了,應(yīng)該掛進(jìn)其他應(yīng)付款里,現(xiàn)在想調(diào)整6月份的財(cái)務(wù)報(bào)表,應(yīng)該怎么處理呢?

王雁鳴老師 解答

2017-01-09 15:04

您好,不是的,在申報(bào)增值稅的時(shí)候,應(yīng)該填在“進(jìn)項(xiàng)稅額”欄中的。

王雁鳴老師 解答

2017-01-09 16:34

您好,不客氣。

王雁鳴老師 解答

2017-01-10 11:13

您好,6月份財(cái)務(wù)報(bào)表可以不用處理了,12月份直接做對(duì)了就行了。

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相關(guān)問題討論
一般都是設(shè)置為應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2018-12-29 14:55:32
你好,認(rèn)證與抵扣是同步的 認(rèn)證抵扣分錄是 借;應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2018-01-19 13:06:25
您好,前一個(gè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是哪里來的金額呀
2023-09-27 22:32:32
您好 留底稅額,在增值稅申報(bào)是附表二的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額不需要填
2019-10-20 10:14:14
待抵扣就是留以后抵的,申報(bào)抵扣是本期抵的
2017-05-04 19:57:04
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