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送心意

樸老師

職稱會計師

2021-10-15 10:44

同學你好
做分錄的時候直接做就行了
直接沖減

健忘的學姐 追問

2021-10-15 10:46

老師,可以寫一個分錄給我一下嗎,謝謝

樸老師 解答

2021-10-15 10:53

借應收負數(shù)
貸主營業(yè)務收入負數(shù)
貸銷項負數(shù)
借應收
貸主營業(yè)務收入
貸銷項

健忘的學姐 追問

2021-10-15 10:55

老師,不是這個,是增值稅怎么寫分錄

健忘的學姐 追問

2021-10-15 10:56

因為我又開專票,要結轉要繳的增值稅,但是我之前還有沒有退的稅款可以抵扣這個月的稅款,這個分錄怎么寫

樸老師 解答

2021-10-15 11:04

同學你好
這個直接負數(shù)沖抵了
上面銷項負數(shù)沖抵了

上傳圖片 ?
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借管理費用辦公費貸銀行存款 全額抵扣借應交稅費應交增值稅減免稅款 借管理費用負數(shù)
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您好, 1.待認證進項稅認證后會計分錄如下: 2.取得進項票當月認證 借:相關科目 貸:應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅額)。 3.待認證進項稅額轉入抵扣時 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅額)。
2021-11-04 10:08:47
借銀行存款貸主營業(yè)務收入應交稅費應交增值稅銷項稅額
2021-10-19 13:55:53
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