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穗兒
于2017-01-09 17:26 發(fā)布 ??1916次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2017-01-09 20:31
我直接做了借:管理費用 貸:銀行存款,這樣行嗎?
鄒老師 解答
2017-01-09 17:28
借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬-福利費 借;應付職工薪酬-福利費 貸;銀行存款等科目
2017-01-09 20:33
你好,最好是先計提,然后支付的
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公司請職工聚餐的福利費應該怎么做分錄?
答: 借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬-福利費 借;應付職工薪酬-福利費 貸;銀行存款等科目
春節(jié)發(fā)給職工3000元的福利費,應該怎樣做分錄
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司食堂購買的桶裝水1000 做到職工福利費,怎么做分錄
答: 借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-非貨幣性福利 借:應付職工薪酬-非貨幣性福利 貸:銀行存款
職工福利費分錄怎么做
討論
某公司本月應付工資總額為 100000 元,其中生產(chǎn)部門工人工資 60000 元,管理部門人員工資 20000 元,銷售部門人員工資 20000 元。按工資總額的 14%計提職工福利費。做分錄
支付的職工福利費超出計提的福利費,超出的職工福利費期未如何做會計分錄處理?
職工福利費做分錄,借管理費用—工資及福利費—福利,貸應付職工薪酬-福利費。 是這樣的嗎還是說借方就是管理費用—福利費呢
老師,職工福利費,怎樣做分錄?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624644 個
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鄒老師 解答
2017-01-09 17:28
鄒老師 解答
2017-01-09 20:33