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送心意

洋洋老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2021-10-15 21:03

你好同學,取得的發(fā)票是專票還是普票?

東南西北 追問

2021-10-15 21:05

老師是專票

洋洋老師 解答

2021-10-15 21:09

你好同學,取得的都是專票,8,9月份都是一樣的會計處理
借 庫存商品
     應交稅費 -應交增值稅-進項稅額
貸 應付賬款

東南西北 追問

2021-10-15 21:27

老師,8月9月都這樣寫,庫存商品科目余額表,就是100噸了,軟件是數(shù)量金額式的,

洋洋老師 解答

2021-10-15 21:42

你好同學,這個運費是與商品買價合并計算的,數(shù)量只能算一次哦

東南西北 追問

2021-10-15 21:54

只能算一次,但是我寫不來會計分錄,請老師幫我寫一下,把數(shù)字也寫上

洋洋老師 解答

2021-10-16 07:50

你好同學,8月份會計處理
借 庫存商品199115.05
應交稅費 -應交增值稅-進項稅額25884.95
貸 應付賬款225000
9月份會計處理
借 庫存商品31651.38
應交稅費 -應交增值稅-進項稅額2848.62
貸 應付賬款34500

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你好同學,取得的發(fā)票是專票還是普票?
2021-10-15 21:03:28
向大家請教一下,我們是一家電子商務公司買門票的,客人張三那兒有1000元門票收入未收回,我們在客人張三那兒有門票費用500元要付給他,我是想收和付要分開,但張三他說他太麻煩了,費用直接抵扣,把500元錢給我們就好了,這樣行嗎?如果是這樣會計分錄怎么寫?還是收和付要一定要分開?會計分錄是怎么寫的?謝謝指導!
2015-10-19 15:39:01
你好,這個不就是正常處置嗎?借 銀行 貸交易性金融資產(chǎn)——成本 公允價值變動
2021-12-08 20:29:52
分開存一次做一個分錄,方便核對流水
2019-07-04 12:12:57
存現(xiàn) 借:銀行存款 100 貸:庫存現(xiàn)金 100
2019-07-07 13:51:42
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