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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-10-15 20:40

你好,是購(gòu)進(jìn)了材料,暫時(shí)沒(méi)有取得發(fā)票的意思? 

微信用戶 追問(wèn)

2021-10-15 20:41

是的老師

鄒老師 解答

2021-10-15 20:43

你好
可以暫估入賬
借:原材料,貸:應(yīng)付賬款——暫估
領(lǐng)用
借:工程施工,貸:原材料
結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:工程施工

微信用戶 追問(wèn)

2021-10-15 20:44

老師等原材料發(fā)票來(lái)了怎么沖

鄒老師 解答

2021-10-15 20:45

你好
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借:應(yīng)付賬款-暫估 ,  貸:原材料
根據(jù)發(fā)票入賬
借:原材料  ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),  貸:應(yīng)付賬款等科目

微信用戶 追問(wèn)

2021-10-15 20:45

是把以上三個(gè)分錄先做負(fù)數(shù)分錄沖

鄒老師 解答

2021-10-15 20:46

你好
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借:應(yīng)付賬款-暫估 ,  貸:原材料
根據(jù)發(fā)票入賬
借:原材料  ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),  貸:應(yīng)付賬款等科目
只需要把之前暫估原材料的分錄紅沖

微信用戶 追問(wèn)

2021-10-15 20:46

老師如果我估的價(jià)值大于來(lái)票的價(jià)值呢

微信用戶 追問(wèn)

2021-10-15 20:48

估的成本多,回來(lái)發(fā)票成本少,該怎么做賬

鄒老師 解答

2021-10-15 20:48

你好,那之前領(lǐng)用,結(jié)轉(zhuǎn)的金額也是虛增了? 

微信用戶 追問(wèn)

2021-10-15 20:51

是老師,我想年末一次繳稅這樣多估的成本我怎么做賬

鄒老師 解答

2021-10-15 20:52

你好,那就需要把之前虛增(領(lǐng)用,結(jié)轉(zhuǎn)成本)的金額沖銷
借:原材料,貸:工程施工
借:工程施工,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

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需要發(fā)票正常做賬的
2017-11-13 09:36:51
核定征收也需要取得發(fā)票的
2018-12-25 11:22:52
你好,可以的,核定征收的企業(yè)所得稅根據(jù)收入計(jì)算,與利潤(rùn)沒(méi)有關(guān)系的
2017-11-28 10:07:56
有查賬征收和核定征收兩種方式的。
2018-06-15 09:50:44
同學(xué)好,借計(jì)應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅,貸計(jì)銀行存款
2019-02-18 09:50:24
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