
老師,您好!我想請教一下,我公司是小規(guī)模納稅人,開票軟件是1%的稅率,申報表是3%的稅率,我第三季度的銷售額是220000.00(價稅合計),我在填報B38的第10欄小微企業(yè)免稅銷售額里應(yīng)該按照開票軟件里的統(tǒng)計表中的銷項稅額1%的金額填寫,還是按照220000.00/1.03后的金額填寫。謝謝!
答: 同學(xué)你好 是按1%的金額填寫;
小規(guī)模納稅人的小微企業(yè)免稅銷售額指的是不含稅銷售額嗎?我們小規(guī)模納稅人季度不超過9萬是填到小微企業(yè)免稅銷售額那欄嗎?
答: 你好,是不含稅銷售額,填在第10欄小薇企業(yè)免稅銷售額這里沒錯
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模納稅人是,開銷項專票是不是開多少交多少稅,銷項開普票,只要季度不超過30萬就不用繳納稅額。那小規(guī)模小微企業(yè)是怎么樣的呢
答: 你好 小規(guī)模月報不超過10萬 季報不超過30萬普票不含稅收入 免增值稅和附加稅 小規(guī)模代開專票不超過30萬增值稅不免,2個附加稅免 城建減半 超過30萬附加減半 那小規(guī)模小微企業(yè)是怎么樣的呢 上面就是小規(guī)模的增值稅政策
小規(guī)模202201-03的小微企業(yè)免稅額是=小微企業(yè)免稅銷售額*0.03?還是=小微企業(yè)免稅銷售額*0.01?
老師小規(guī)模納稅人填報增值稅及附加稅申報表時,填小微企業(yè)免稅銷售額后(10項),自動跳轉(zhuǎn)小微企業(yè)免稅額嗎(20)?那個數(shù)是哪來的?
11月之前小規(guī)模納稅人12月一般納稅人那么11月未超過小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)可以把銷項稅額做成減免稅嗎
小規(guī)模納稅人增值稅申報表里免稅銷售額對應(yīng)的是小微企業(yè)免稅銷售額還是未達起征點銷售額,個體是未達起征點銷售額?,小規(guī)模納稅人呢


garden 追問
2021-10-18 11:01
立紅老師 解答
2021-10-18 11:04
garden 追問
2021-10-18 11:16
立紅老師 解答
2021-10-18 11:17