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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2021-10-18 11:37

你好,結轉(zhuǎn)的工資比實際發(fā)放的工資少
你這里的結轉(zhuǎn),是指計提的意思嗎? 

Lily 追問

2021-10-18 11:39

服務公司,不是結轉(zhuǎn)服務成本和計提工資兩步嗎

鄒老師 解答

2021-10-18 11:43

你好,正常情況下,計提了多少工資,確認了收入 就結轉(zhuǎn)多少到主營業(yè)務成本啊 
服務公司的工資,是需要分計提,支付,結轉(zhuǎn)三個步驟的 

Lily 追問

2021-10-18 11:44

怎么做分錄的

鄒老師 解答

2021-10-18 11:52

你好
計提,借:勞務成本,貸:應付職工薪酬
支付,借:應付職工薪酬,貸:銀行存款等科目
結轉(zhuǎn),借:主營業(yè)務成本,貸:勞務成本 

Lily 追問

2021-10-18 13:14

我是:結轉(zhuǎn)服務成本:主營業(yè)務成本-服務成本 貸:應付職工薪酬。 計提工資:管理費用 貸:應付職工薪酬-工資。 發(fā)放工資:借:管理費用 貸:銀行存款

Lily 追問

2021-10-18 13:14

之前問過一個老師,他說這樣也可以的

鄒老師 解答

2021-10-18 13:15

你好,你所做的第一個分錄,第三個分錄是錯誤的

Lily 追問

2021-10-18 13:15

發(fā)放工資這塊不對嗎,發(fā)放時把結轉(zhuǎn)的服務成本和計提的工資數(shù)加一起

鄒老師 解答

2021-10-18 13:16

你好
計提,借:勞務成本,貸:應付職工薪酬
支付,借:應付職工薪酬,貸:銀行存款等科目
結轉(zhuǎn),借:主營業(yè)務成本,貸:勞務成本 
正確的應當這樣處理才是的 

Lily 追問

2021-10-18 13:18

那之前都是按那樣做的,怎么辦

鄒老師 解答

2021-10-18 13:19

你好,你需要把錯誤的分錄紅沖,然后按我回復的處理方式來做賬務處理。

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相關問題討論
你好,結轉(zhuǎn)的工資比實際發(fā)放的工資少 你這里的結轉(zhuǎn),是指計提的意思嗎??
2021-10-18 11:37:29
你好 借應付職工薪酬 貸營業(yè)外收入
2019-07-02 11:51:41
一般情況下是不可以取現(xiàn)的。具體要看開設的結算卡銀行的規(guī)定了。
2019-12-10 08:54:38
如果你想在賬上反映這一筆獎勵,那么還應該按照工資,薪金來做分錄。
2020-06-01 15:55:56
研發(fā)人員的工資計提,看情況處理。如果有研發(fā)項目,計入研發(fā)項目中的工資費用,如果沒有研發(fā)項目,計入管理費用——研發(fā)費處理
2017-07-27 11:09:19
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