因為公司是一般納稅人,但是我們勞務(wù)工公司,一般是 問
同學,你好 是可以的 答
老師您好,本次生產(chǎn)的產(chǎn)品,還沒有出成本如何寫分錄, 問
意思是還沒有完工? 答
請問老師,采購貨物只到有一小部分,支付了本批次的 問
你好,你這個建議你直接按發(fā)票入賬吧。本身沒有完美的辦法。 借庫存商品,進項稅額,貸銀行存款,應(yīng)付賬款。 答
老師好,如果公司用殘疾人,這么稅費是怎么減免的 問
同學,你好 你是問什么稅? 答
老師,您好~房屋租金交了一年,未跨年,可以直接計入當 問
最好按月分攤,符合權(quán)責發(fā)生制 金額不大的可以計入當月 答

2018年有可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額929589.4元,但現(xiàn)在申報第一季度的企業(yè)所得稅,主表里自動出現(xiàn)了一個減免所得稅額(這個數(shù)不能修改),那在第8行減:彌補以前年度虧損 這一欄最多可以填 的金額是多少
答: 按你利潤總額數(shù)字填寫,你那邊可以自己填寫么?
您好,我7月份稅務(wù)通知我公司不享受企業(yè)所得稅減免政策,之前是交的5%,7月把20%補交上了,做的分錄入賬,可是在10月企業(yè)所得稅的季報表里了,填完利潤總額之后帶出來的稅金與實際不符,報表里還有一項彌補以前年度虧損請問是哪里的問題
答: 按彌補虧損之后的利潤補交的嗎
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
盈利后彌補以前年度虧損是交所得稅前還是后?
答: 這個是所得稅前彌補以前年度虧損

