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貓薄荷
于2021-10-19 09:23 發(fā)布 ??1656次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2021-10-19 09:23
你好,選擇不抵扣勾選,然后借管理費用,福利費貸應付職工薪酬,福利費借應付職工薪酬,福利費貸銀行存款。
貓薄荷 追問
2021-10-19 09:26
不用轉(zhuǎn)出對嗎,直接當普票處理
郭老師 解答
2021-10-19 09:27
你好,對的是的價稅合計做賬。
2021-10-19 09:32
謝謝老師
2021-10-19 09:33
不用客氣,工作愉快。
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月末進項稅的會計分錄,已抵扣進項稅分錄,未抵扣的進項稅分錄,抵扣的進項稅比銷項稅大的分錄,請問怎么做
答: 一、月末進項稅的會計分錄是: 借:庫存商品(或原材料) 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款
老師,您好!我公司有10%的進項稅加計抵扣,那這部分怎么做分錄
答: 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸:其他收益
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
進項本期的進項稅沒有抵扣要怎么做分錄
答: 你好 沒抵扣留抵即可 不做賬務處理
外購產(chǎn)品用于投資 進項稅可以抵扣嗎怎么做分錄
討論
進項稅已認證,現(xiàn)在不能抵扣改怎么做分錄轉(zhuǎn)出
抵扣不做分錄那報稅的時候要把進項稅填進去吧
請問老師,外購福利用于員工,進項稅未抵扣,怎么做分錄呢?
老師,一月份認證進項稅稅額1051,但未抵扣,3月份才抵扣的,需要怎么做分錄
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
★ 4.99 解題: 713165 個
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貓薄荷 追問
2021-10-19 09:26
郭老師 解答
2021-10-19 09:27
貓薄荷 追問
2021-10-19 09:32
郭老師 解答
2021-10-19 09:33