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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-10-19 09:23

你好,選擇不抵扣勾選,然后借管理費用,福利費貸應付職工薪酬,福利費借應付職工薪酬,福利費貸銀行存款。

貓薄荷 追問

2021-10-19 09:26

不用轉(zhuǎn)出對嗎,直接當普票處理

郭老師 解答

2021-10-19 09:27

你好,對的是的價稅合計做賬。

貓薄荷 追問

2021-10-19 09:32

謝謝老師

郭老師 解答

2021-10-19 09:33

不用客氣,工作愉快。

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一、月末進項稅的會計分錄是: 借:庫存商品(或原材料) 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款
2020-03-29 13:11:08
借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸:其他收益
2019-12-13 16:04:13
借:應交增值稅-未交增值稅 貸:其他收益
2019-11-05 17:11:06
你好 沒抵扣留抵即可 不做賬務處理
2019-02-19 15:36:33
你好? 價稅合計計入成本費用即可!?
2021-08-11 15:47:47
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