老師,就是本來我們買了關(guān)聯(lián)股東的原材料,導(dǎo)致產(chǎn)品 問
需先計(jì)損失,再單獨(dú)處理資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓: 先將 10 多萬損失計(jì)入 “待處理財(cái)產(chǎn)損溢”,明確關(guān)聯(lián)股東賠償后轉(zhuǎn) “其他應(yīng)收款”。 原材料、在產(chǎn)品賣給關(guān)聯(lián)股東時(shí),按約定價(jià)格正常核算(不分?jǐn)倱p失),賠償款與轉(zhuǎn)讓款分別結(jié)算。 兩者分開處理,避免公司承擔(dān)本應(yīng)由對方負(fù)責(zé)的損失。 答
請問老師,這樣的發(fā)票類目預(yù)付卡銷售*抖音付費(fèi)服務(wù) 問
是的,就是那樣處理就行 答
老師好,我們公司要招聘一個(gè)外貿(mào)主管,要預(yù)算一下投 問
同學(xué),你好 預(yù)算一下投入產(chǎn)出?? 是預(yù)算項(xiàng)目還是什么? 答
企業(yè)購買設(shè)備,一般用銀行固定資產(chǎn)貸款,一般用自有 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,您好,有一公司,賬上掛著欠供應(yīng)商貨款65萬,其實(shí) 問
可以的,沒問題的哈 答

T+的資產(chǎn)負(fù)債表的年初余額是一直累計(jì)還是每年會歸零?
答: 本年的年初余額就是上年的年末余額啊
老師我們是會計(jì)實(shí)訓(xùn)作業(yè)期初余額平了但是累計(jì)發(fā)生和資產(chǎn)負(fù)債表期初不平
答: 同學(xué),你好!期初余額平了,累計(jì)發(fā)生不平,說明是本期發(fā)生數(shù)不對,應(yīng)查找本期發(fā)生額差異原因。
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司是16.11月建賬。那么12月的資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額是12月當(dāng)月金額還是11月和12月的累計(jì)金額?
答: 11月建賬,12月的期末余額屬于兩個(gè)月累計(jì)下來的金額


山丘 追問
2021-10-19 14:48
玲老師 解答
2021-10-19 14:55