建筑公司,有一個(gè)包工,借我們的資質(zhì)干工程,稅金用我們公司欠他的包工費(fèi)頂賬咋做賬:借:應(yīng)付賬款-張三, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-各種稅費(fèi),這樣對嗎還是做,借:應(yīng)付賬款-張三,貸:工程施工,我們這是做內(nèi)賬的
檸檬~
于2017-01-11 09:04 發(fā)布 ??1632次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計(jì)師
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借:應(yīng)付賬款-張三, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-各種稅費(fèi),這樣對嗎 內(nèi)帳可以
2017-01-11 09:20:03

一、屬于簡易計(jì)稅項(xiàng)目,就是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。就是取得增值稅專用發(fā)票,認(rèn)證后做進(jìn)項(xiàng)稅,同時(shí)當(dāng)月需要做進(jìn)項(xiàng)稅稅額轉(zhuǎn)出處理。
二、具體的會計(jì)分錄是:
1、收到發(fā)票時(shí),分錄是:
借:工程施工 99909.9
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)990.1
貸:應(yīng)付賬款100000
二、同時(shí)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理,分錄是:
借:工程施工990.1
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)990.1
2021-08-31 10:44:08

同學(xué)你好
稅額就是990.1
工程施工是10萬-990.1
2021-08-31 10:14:51

你好
借;原材料——應(yīng)當(dāng)計(jì)入某項(xiàng)目而沒有計(jì)入的項(xiàng)目 貸;原材料-A項(xiàng)目(多計(jì)入的金額 )
2018-07-31 09:05:07

是的,你的分錄是正確的了
2018-08-11 11:42:45
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