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陳fafa
于2021-10-20 11:09 發(fā)布 ??1195次瀏覽
東老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2021-10-20 11:09
你好,入賬可以,不能稅前扣除。
陳fafa 追問
2021-10-20 11:18
那可以作為主營業(yè)務成本嗎
東老師 解答
2021-10-20 11:19
可以計入到成本里面。
2021-10-20 11:20
對了,目前賬上的現(xiàn)金是0的,那應該怎么做賬呢?是否需要在借方先做一筆現(xiàn)金?
2021-10-20 11:21
貨款是老板自己掏腰包付出去的
老板的就進入到其他應付款里面。
2021-10-20 11:22
就是,借庫存商品,貸其他應付款,對嗎?
2021-10-20 11:23
對的,沒錯兒,就是這么做。
2021-10-20 11:24
如果到年底,其他應付款越來越多,沒關(guān)系嗎?以及我們很多費用報銷也都是老板自掏腰包的,就也是,借管理費用,貸其他應付款?
對正常來說,你們是應該歸還老板代墊款的。
2021-10-20 11:27
有要求歸還時限嗎?就是降低風險的做法?
2021-10-20 11:28
這個一般最好還是在年底前規(guī)劃。
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老師,我是小規(guī)模的,請問送貨單的,上面寫明結(jié)算為現(xiàn)金的,有明細和總金額的,只是沒有發(fā)票,能否入賬?
答: 你好,入賬可以,不能稅前扣除。
小規(guī)模公司開票內(nèi)容不對應送貨單內(nèi)容,需要收票方開拒收證明嗎?
答: 你好 不用開。 把發(fā)票退回去對方重開就行了
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
收到的發(fā)票都是什么什么一批,但是附的明細是送貨單,這樣可以嗎?
答: 您好,這樣不可以的,要開明細清單的。
采購貨物送貨單和發(fā)票上總金額是相等的,但是明細對不上,這個發(fā)票是否要退回去重開呢
討論
老師,如果給開明細專用發(fā)票的客戶貨款打折,但又要求送貨單上的金額是折前金額。那么應該怎么處理最好?
老師你好,我們給客戶賣煙,開發(fā)票的時候我可以先開一批嗎?不開明細出來,等寫合同送貨單再寫明細可以嗎?
您好,我單位在市場購買商品,送貨單上加蓋該市場的商品明細章可以嗎?
老師,我問下,我們買了很多五金材料,估計有一百多項,因為整個項目都是他們送的貨,對方直接開具的專票,寫的是:材料一批,總金額9500元,具體明細附件用的就是平時的送貨單,沒有從稅控盤一個個打出來,這樣的發(fā)票可以嗎
東老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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陳fafa 追問
2021-10-20 11:18
東老師 解答
2021-10-20 11:19
陳fafa 追問
2021-10-20 11:20
陳fafa 追問
2021-10-20 11:21
東老師 解答
2021-10-20 11:21
陳fafa 追問
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東老師 解答
2021-10-20 11:23
陳fafa 追問
2021-10-20 11:24
東老師 解答
2021-10-20 11:24
陳fafa 追問
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東老師 解答
2021-10-20 11:28