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送心意

曹帥老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2021-10-20 20:48

進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅是按照不含稅的金額乘以適用稅率計(jì)算的。附加稅是按照需要繳納的增值稅乘以使用稅率計(jì)算的,印花稅是按照簽訂的合同額去計(jì)算的。

xingfu 追問

2021-10-20 20:52

然后一般納稅人企業(yè)每個(gè)月還會有那些稅種?

曹帥老師 解答

2021-10-20 20:53

一般企業(yè)的話,每個(gè)月要報(bào)的也就是增值稅、附加稅、印花稅、個(gè)人所得稅,然后有的地方可能工會經(jīng)費(fèi)會按月,規(guī)模較大的公司可能企業(yè)所得稅會按照月度預(yù)繳。

xingfu 追問

2021-10-20 20:59

10萬鋼鐵稅票要開,13點(diǎn),去稅務(wù)局代開發(fā)票,要交什么稅,稅費(fèi)多少

曹帥老師 解答

2021-10-20 21:01

第一是增值稅,用10萬除以1加13%乘以13%,然后算出來金額再乘以12%就是附加稅。

xingfu 追問

2021-10-20 21:06

11504.42增值稅再乘以12%的附加稅就等于1380.53對?

xingfu 追問

2021-10-20 21:08

那小規(guī)模的開普通發(fā)票的¥100,000去稅務(wù)局代開要怎么計(jì)算稅?

曹帥老師 解答

2021-10-20 21:08

剛算了一下,是你這個(gè)金額。

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進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅是按照不含稅的金額乘以適用稅率計(jì)算的。附加稅是按照需要繳納的增值稅乘以使用稅率計(jì)算的,印花稅是按照簽訂的合同額去計(jì)算的。
2021-10-20 20:48:33
這個(gè)需要知道十月初有沒有留抵增值稅額,以及你你的出口稅率,以及出口退稅率才能計(jì)算,有一部分進(jìn)項(xiàng)稅需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,不得抵扣
2017-11-14 13:31:56
你好同學(xué),一般是加10%的稅附加印花加1個(gè)點(diǎn)就夠 了,利潤 加3個(gè)點(diǎn),2000*1.14就夠 保本同學(xué)
2021-04-15 18:12:27
1.是的 2.一般商貿(mào)的是,具體的看你稅務(wù)局口徑
2019-12-13 19:46:02
增值稅10萬-9萬為1萬 附加稅1萬×12% 印花稅19萬×萬分之3 所得稅是利潤×稅率
2019-10-26 17:42:23
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