老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現業(yè)務網6月份開 問
按 權責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。 答
老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66 問
1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 貸:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結轉增值稅 結轉銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務產生的銷項稅額進行結轉,賬務處理為: 借:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務 ) 2478.55 貸:應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額,假設為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X 答
老師好,這道11題母題,根據公式,是不是有問題?我代入 問
同學你好,能把題目貼上來么? 答
你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買 問
你好,這個按照產權轉移數據。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工 答
甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問
因為這個是不動產,不動產一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算 答

你好,老師!目前新接手一家公司,之前一直0申報的工資,現在老板想要補發(fā)之前的工資,如何做賬呢?
答: 你好,企業(yè)管理費用貸應付職工薪酬工資借應付職工薪酬工資貸銀行存款做到今年。
老師,我們找的代賬公司做的賬和申報,現在要接手過來自己做賬,都需要交接哪些?應該從哪開始交接?
答: 需要對方那邊給賬薄和之前憑證,還有就是相關申報表叫對方都給你們打印出來,財務報表,電子賬也需要,匯算清繳需要根據這個做,成本問下看咋核算的,10月科目余額表需要對方打印給你做期初開始建賬
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我們是小公司,因為去年是我家親戚做的,沒有做帳!今年我們接手,去年的帳怎么申報?今年我們又該怎么做?不懂求賜教
答: 去年的對方沒有申報嗎?
公司規(guī)模小,員工少,也容易變動,工資1500左右,一直沒有申報過個稅,但是公戶上發(fā)工資有顯示,這樣的話,需不需要報個稅?我剛接手,不明白。
剛接手新的公司,現在不是進行個稅申報嗎,但是發(fā)現他們三月申報的數據是1月的工資,二月申報的數據是去年12月的,那么這個月申報的話按2月申報對不對哦,還有他們之前的做法對不對哦

