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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-10-21 15:35

其他免稅銷售額填寫含稅的收入。

郭老師 解答

2021-10-21 15:35

然后減免明細(xì)表,最后一行
選擇減免限制,填寫你的銷售額在第一列和第三列。

復(fù)雜的鉛筆 追問

2021-10-21 15:38

它就會在19行跳出來一個金額,表就過不了有一個感嘆號的問題

郭老師 解答

2021-10-21 15:39

截圖你的主表看一下。

復(fù)雜的鉛筆 追問

2021-10-21 15:42

剛剛沒有及時看到老師回復(fù)的第二條,在免稅明細(xì)表里的免稅項目填了之后就沒有問題了

郭老師 解答

2021-10-21 15:47

好的,能申報了就可以的。

復(fù)雜的鉛筆 追問

2021-10-21 16:01

謝謝老師的幫助

郭老師 解答

2021-10-21 16:02

不用客氣,工作愉快。

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相關(guān)問題討論
其他免稅銷售額填寫含稅的收入。
2021-10-21 15:35:41
你好 打開對應(yīng)申報表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
你好, 銷售額填 在對應(yīng)的適用稅率銷售額欄。按3%-1%=2%比例計稅的免稅額填在當(dāng)期減免的增值稅欄。 如果季銷售額不超30萬的,將不含稅銷售額填在免稅銷售額欄。
2021-07-06 21:00:17
9.10欄開始填寫
2019-04-01 10:13:59
首先,你需要明確你的銷售額和購買的貨物或者接受的勞務(wù)的稅額。在增值稅減免稅申報明細(xì)表中,你需要填寫以下幾個部分:
2023-07-20 12:20:19
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