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送心意

李霞老師

職稱中級會計師

2021-10-21 19:55

您好,設備款的話,借,固定資產(chǎn)/庫存商品,應交稅費-   貸,銀行存款,差額計入營業(yè)外收入

周艷1 追問

2021-10-21 19:59

老師,差額都不用付款了,可以直接借固定資產(chǎn),貸營業(yè)外收入可以嗎,必定都不用付款了,用如果貸銀行存款的情況下,銀行存款存款就減少了,但是時間上是沒有付的

李霞老師 解答

2021-10-21 20:00

哦可以的,也可以這樣做,我以為你一部分錢是用銀行存款付的呢。

周艷1 追問

2021-10-21 20:03

好的,謝謝老師

李霞老師 解答

2021-10-21 20:04

祝您生活愉快開心快樂

周艷1 追問

2021-10-21 20:05

營業(yè)外收入不能消除賬設備廠家的賬,要怎么做會計分錄呢,老師

周艷1 追問

2021-10-21 20:06

可不可以現(xiàn)做營業(yè)外收入,然后借營業(yè)外收入,貸預付賬款科目呢

周艷1 追問

2021-10-21 20:08

或者直接紅沖了發(fā)票的,做借固定資產(chǎn),貸:預付賬款,,營業(yè)外收入呢

李霞老師 解答

2021-10-21 20:11

祝您生活愉快, 開心快樂

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相關問題討論
借固定資產(chǎn)? 未確認融資費用? 貸長期應付款
2022-04-10 15:24:42
一、付款時的分錄是: 借:預付賬款 貸:銀行存款 二、暫估入庫 借:庫存商品(或原材料) 貸:預付賬款
2020-07-02 21:53:37
借固定資產(chǎn),進項貸銀存,長期應付款 借長期應付款,財務費用貸銀存
2019-08-12 15:40:06
你好 6月份,借;預付賬款,貸;銀行存款 7月份,借;庫存商品等科目,應交稅費——應交增值稅(進項稅額),貸;預付賬款
2019-07-08 20:30:55
你好! 可以先暫估入賬,或者等發(fā)票到了再計入固定資產(chǎn),先做一筆,借:應付賬款 貸:銀行存款 下個月發(fā)票到了,借:固定資產(chǎn) 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款
2018-08-04 18:57:22
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