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送心意

小菲老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-10-22 11:56

同學(xué),你好
你就按照你實(shí)際支付的金額做賬

曉鈺 追問

2021-10-22 12:10

但是發(fā)票我認(rèn)證了,稅額可能不合適

小菲老師 解答

2021-10-22 12:13

同學(xué),你好
稅額全額算進(jìn)去,金額用差額
比如金額800.稅額100.價(jià)稅合計(jì)900.但是我只付款850.那么金額750.稅額100

曉鈺 追問

2021-10-22 12:24

好的,謝謝老師

小菲老師 解答

2021-10-22 12:39

不客氣,滿意請(qǐng)5星好評(píng),謝謝

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相關(guān)問題討論
同學(xué),你好 你就按照你實(shí)際支付的金額做賬
2021-10-22 11:56:47
你好,如果是專用發(fā)票,且已經(jīng)認(rèn)證,少支付的金額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入 借;管理費(fèi)用等科目 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;銀行存款4850 營(yíng)業(yè)外收入115.5
2016-08-02 14:42:22
你好,如果是專用發(fā)票,且已經(jīng)認(rèn)證,少支付的金額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入 借;管理費(fèi)用等科目 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;銀行存款4850 營(yíng)業(yè)外收入115.5
2016-08-02 14:42:27
同學(xué) 你好 已付款項(xiàng),票已收,未認(rèn)證發(fā)票 借:費(fèi)用 材料等 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款
2018-11-10 17:19:51
你好 借待攤費(fèi)用/其他應(yīng)付款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸 銀行存款等
2020-01-10 09:04:25
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