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送心意

柳老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2021-10-23 20:34

你好,是的,要做進項稅額轉(zhuǎn)出

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你好,是的,要做進項稅額轉(zhuǎn)出
2021-10-23 20:34:37
那如果發(fā)放的時候做成借:應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利 貸 :庫存商品 應(yīng)交稅費(應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出)這樣做的話 計提的分錄怎么做?
2016-12-22 09:58:18
不需要,視同銷售,做福利費里面就可以了。
2022-06-06 13:40:03
1、購進時: 借:庫存商品 借: 應(yīng)交稅費(應(yīng)交增值稅--進項稅額) 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金 2、使用時: 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費(應(yīng)交增值稅--進項稅額轉(zhuǎn)出) 3、期末計提職工薪酬: 借:生產(chǎn)成本制造費用管理費用銷售費用等 貸:應(yīng)付職工薪酬
2019-11-08 12:58:24
題目拍給我看一下
2020-08-05 09:44:38
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