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送心意

波德老師

職稱高級經(jīng)濟師(財政稅收),中級會計師,稅務師

2021-10-24 08:26

同學你好,你的理解是正確的

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同學你好,你的理解是正確的
2021-10-24 08:26:26
你好,正確的應該是,借:管理費用:3370貸:銀行存款:3370
2019-11-15 15:59:52
購買時: 借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款 抵扣時: 借:應交稅費-應交增值稅 貸:管理費用
2020-08-18 11:29:19
你好,對的是的,是這么做的。
2022-08-08 13:49:18
同學 你好 收到增值稅發(fā)票 會計分錄如下: 借: 管理費-辦公用品1482.76 應交稅金-應交增值稅-進項稅額237.24 貸: 銀行存款 1720 進項稅額轉(zhuǎn)出 借:管理費用——辦公用品 15 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出 15
2018-12-04 15:40:50
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