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送心意

暖暖老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2021-10-24 15:10

你好,需要計(jì)算做好了給你

暖暖老師 解答

2021-10-24 15:10

1.甲企業(yè)
借銀行存款204000
壞賬準(zhǔn)備20000
營(yíng)業(yè)外支出10000
貸應(yīng)收賬款234000

暖暖老師 解答

2021-10-24 15:11

乙公司
借應(yīng)付賬款234000
貸庫(kù)存現(xiàn)金204000
其他收益-債務(wù)重組30000

暖暖老師 解答

2021-10-24 15:14

2甲企業(yè)
借原材料81000
應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額10400
壞賬準(zhǔn)備20000
營(yíng)業(yè)外支出-債務(wù)重組損失900
貸應(yīng)收賬款113000
銀行存款1000

暖暖老師 解答

2021-10-24 15:14

乙公司
借應(yīng)付賬款113000
貸其他業(yè)務(wù)收入80000
應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅10400
其他收益-債務(wù)重組收益113000-90400=22600

暖暖老師 解答

2021-10-24 15:15

借其他業(yè)務(wù)成本70000
貸原材料70000

暖暖老師 解答

2021-10-24 15:16

3甲企業(yè)
借固定資產(chǎn)1000
累計(jì)攤銷100
貸無形資產(chǎn)1000
資產(chǎn)處置損益80
銀行存款20

暖暖老師 解答

2021-10-24 15:17

乙公司
借無形資產(chǎn)980
銀行存款20
貸固定資產(chǎn)清理1000

暖暖老師 解答

2021-10-24 15:17

借固定資產(chǎn)清理800
累計(jì)折舊258
貸固定資產(chǎn)1058

暖暖老師 解答

2021-10-24 15:18

借固定資產(chǎn)清理200
貸資產(chǎn)處置損益200

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你好,同學(xué)。他賣出了300萬(wàn),增值稅是39萬(wàn),然后要收取手續(xù)費(fèi)5%是15萬(wàn),那么扣除手續(xù)費(fèi)的收款額是339-15=324萬(wàn)。
2021-04-26 10:17:18
沖減原材料的成本,減少原材料的單價(jià)
2017-07-09 19:42:46
你好,需要計(jì)算做好了給你
2021-10-24 15:10:11
3甲企業(yè) 借固定資產(chǎn)1000 累計(jì)攤銷100 貸無形資產(chǎn)1000 資產(chǎn)處置損益80 銀行存款20
2021-10-24 15:19:10
我司是服務(wù)行業(yè),因辦公設(shè)備購(gòu)買了一批上萬(wàn)的五金材料,然后自裝自用,請(qǐng)問此款費(fèi)用該如何做賬? 是直接列入管理費(fèi)用?是列入周轉(zhuǎn)材料?還是列入固定資產(chǎn)(因裝入辦公設(shè)備作為固定資產(chǎn))?
2016-04-10 13:37:44
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