老師您好!我司之前是小規(guī)模納稅人,7月銷(xiāo)售收入200 問(wèn)
那個(gè)是10月轉(zhuǎn)一般,9月還是正常申報(bào)小規(guī)模 答
公司宿舍空調(diào)安裝費(fèi)計(jì)入什么費(fèi)用呢 問(wèn)
您好,這個(gè)計(jì)入福利費(fèi)就可以 答
想聽(tīng)聽(tīng)別的老師的意見(jiàn),如果又是客戶(hù)又是供應(yīng)商,那 問(wèn)
對(duì),如果客戶(hù)和供應(yīng)商都是一個(gè)人,那他倆是誰(shuí)都可以的哈 答
老師,是不是小規(guī)模企業(yè)沒(méi)有以前年度損益調(diào)整啊,謝 問(wèn)
是的,可用未分配利潤(rùn)科目替代 答
老師您好:個(gè)體工商戶(hù)小規(guī)模的,沒(méi)有給個(gè)人發(fā)工資,那 問(wèn)
只是幾個(gè)月沒(méi)發(fā)工資就0申報(bào),只干活不發(fā)工資就不申報(bào) 答

3398,老師給了期末余額表格怎么編制會(huì)計(jì)分錄
答: 學(xué)員你好,你這題目不全吧
有老師在嗎,請(qǐng)教一下這章表格怎么做會(huì)計(jì)分錄,老板考我的,我做不了謝謝老師
答: 老師幫我看一下嘛怎么做會(huì)計(jì)分錄
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我想問(wèn)一下,根據(jù)圖中的表格的內(nèi)容寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?
答: (一)賒購(gòu):借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款 現(xiàn)金采購(gòu):借方一樣,貸:銀行存款 現(xiàn)金銷(xiāo)售:借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額),借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 賒銷(xiāo):借:應(yīng)收賬款 貸方和現(xiàn)金銷(xiāo)售一樣,第二個(gè)分錄一樣 (二)計(jì)提折舊:借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊 (三)借:銷(xiāo)售費(fèi)用 管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款-代扣代繳個(gè)稅,借:其他應(yīng)付款-個(gè)稅公司負(fù)擔(dān)部分 貸:銀行存款 1.借:待處理財(cái)產(chǎn)損益1000 貸:庫(kù)存現(xiàn)金1000,借:其他應(yīng)收款-小娜 500 管理費(fèi)用500 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益 2.借:管理費(fèi)用-水電費(fèi)2000 貸:其他應(yīng)付款2000 3.借:固定資產(chǎn)-倉(cāng)庫(kù)社備300000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)39000 貸:銀行存款339000,借:固定資產(chǎn)-倉(cāng)庫(kù)設(shè)備3000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)270 貸:銀行存款3270,借:固定資產(chǎn)-倉(cāng)庫(kù)設(shè)備5000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)300 貸:應(yīng)付賬款5300

