老師,你好!我現(xiàn)在是補錄去年的賬,(公司以前沒有人做賬的),發(fā)現(xiàn)在去年的2020.07月份的社保費有申報了,但一直沒有付款,然后在今年2021年5月份的時候才支付了。請問補錄2020.07月的計提社保費是怎么做會計分錄的呢?內(nèi)賬內(nèi)賬。
秋茴
于2021-10-26 11:56 發(fā)布 ??937次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
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同學(xué)你好
是的
2.
借管理費用-社保
貸應(yīng)付職工薪酬-社保
2020-11-09 11:55:45

你好 ; 借利潤分配-未分配利潤貸應(yīng)付職工薪酬-單位社保
2021-10-26 11:57:05

?您好,1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
2 計提社保(企業(yè)部分)
借:××費用(管理/銷售等) ?
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保
3 次月發(fā)放工資時
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分)
應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金
4 上交杜保
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款——社保(個人部分)
貸:銀行存款或現(xiàn)金
2021-09-24 12:08:04

內(nèi)帳 借;管理費用等科目 貸;銀行存款
外賬 借;應(yīng)付職工薪酬——社保 貸;銀行存款
2017-05-17 22:16:03

您好
社保費單位只有200 個人工資里面承擔200啊
2020-07-09 14:56:23
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