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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-10-26 13:18

你好,這個是服務(wù)類的話,后期可以再讓他多開50。

郭老師 解答

2021-10-26 13:18

這個不影響,如果不要發(fā)票的話,你正常做帳,匯算清繳的時候,把這50條曾就可以。

春花秋實 追問

2021-10-26 14:55

老師,后期應(yīng)該不涉及到業(yè)務(wù)往來了,做賬的時候把這個多付款的金額作“營業(yè)外支出”處理,等到匯算清繳的時候,把這個少開票的50多元錢要納稅調(diào)減吧?

郭老師 解答

2021-10-26 15:01

好,可以的,可以這么做的。納稅調(diào)增是增加你的利潤?

春花秋實 追問

2021-10-26 15:31

老師,納稅調(diào)增是少付錢,多開票的情況嗎?做賬時把少付的錢作“營業(yè)外收入”就要納稅調(diào)增吧?

郭老師 解答

2021-10-26 15:35

你好,你做了營業(yè)外支出,但是不允許抵扣所得稅,你把這個營業(yè)外支出減少,你的利潤是不是增加啦?

郭老師 解答

2021-10-26 15:35

調(diào)增調(diào)減說的是利潤。q

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相關(guān)問題討論
是當(dāng)月的進項還是以前月份的進項。 如果是當(dāng)月的進項,當(dāng)對方把發(fā)票給你們后再做賬
2018-08-16 12:30:15
你好,發(fā)票是按業(yè)務(wù)發(fā)生來開具,供貨商供100貨,開票是100,開150,變成供貨商虛開發(fā)票,購貨方悉知情況還不歸還發(fā)票,購貨方是使用虛開發(fā)票,稅務(wù)要查到,企業(yè)是要受行政處罰。
2020-05-14 15:18:32
你好,150和100是數(shù)量,對嗎。
2020-05-14 15:44:02
沒有申報增值稅可以的,你可以再繼續(xù)勾選發(fā)票。
2021-09-01 12:55:08
后期你多開進項稅發(fā)票,可以后期少交增值稅。
2018-09-28 11:37:13
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