
老師,我們是保稅區(qū)內(nèi)企業(yè),10月我們一批貨物內(nèi)銷給了境內(nèi)的企業(yè),應(yīng)該是由我們企業(yè),還是境內(nèi)購買方交納關(guān)稅和增值稅呢
答: 同學(xué)你好 購買方繳納就行了
我們有一筆貨物內(nèi)銷轉(zhuǎn)外貿(mào)的,當時出口的時候不是我們公司報關(guān)出去的現(xiàn)在的情況是:貨物有問題被退回來了,貨代有操作失誤,做成了進口,不是退運。就變成了正常進口貨物,交了關(guān)稅和增值稅,這個賬務(wù)上怎么處理?
答: 你好,按庫存商品入賬,金額入關(guān)稅金額。增值稅可以抵扣的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
進口商品內(nèi)銷 關(guān)稅和增值稅 貨款怎么做會計分錄呢 增值稅是可以抵扣的
答: 你好 借:庫存商品(包括關(guān)稅)??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款等科目


果凍 追問
2021-10-26 14:49
鄒老師 解答
2021-10-26 14:49