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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-10-26 14:44

你好;  是的。 分錄就這樣走。 抵減在做抵減分錄即可  

冰雪 追問

2021-10-26 15:18

抵減時候
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額
貸:管理費用-稅控盤技術(shù)服務(wù)費

meizi老師 解答

2021-10-26 15:18

你好。 是的。 就這樣掛 

冰雪 追問

2021-10-26 15:18

請問老師,是這樣做嗎?

冰雪 追問

2021-10-26 15:18

好的,謝謝老師

meizi老師 解答

2021-10-26 15:22

是的。分錄是對的。 你如果系統(tǒng)識別不了 管理費用做貸方。 你做借方管理費用負(fù)數(shù)處理即可   

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您好,借管理費用--辦公費貸銀行存款,這是可以全額抵扣的,實際抵減稅款的時候,借應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(減免稅款)借管理費用負(fù)數(shù)
2019-02-02 15:40:00
您好,分錄如下 1、支付時: 借:管理費用-服務(wù)費用 貸:現(xiàn)金或者銀行存款 2、抵稅時 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸:營業(yè)外收入
2016-10-10 16:57:00
您好 借:管理費用-辦公費 280 管理費用-服務(wù)費 1500 貸:銀行存款 1780 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 280 借:管理費用-辦公費 -280
2019-11-03 11:09:45
學(xué)員你好, 購買防偽稅控設(shè)備和防偽技術(shù)服務(wù)費全額抵扣會計分錄:借:管理費用-辦公費,貸:銀行存款,同時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額),貸:管理費用-辦公費
2019-01-04 16:51:10
你好 按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2018-05-02 16:38:26
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