預提2024年費用10萬元,2025.5月取得了發(fā)票賬務如 問
借:應付賬款--暫估 增值稅-進項 貸:銀行存款 答
請問對當期損益影響的金額要怎么理解呢?不明白這 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,我們是分包,我們開發(fā)票和總包拿錢,總包要給我 問
你好,你們借應付職工薪酬,貸應收賬款-總包。 答
老師,請教個問題,我們公司2022年賣了個車位所有的 問
你好是的,正常是不需要再交稅了。 這種應該開紅字發(fā)票沖減之前的,然后再按照新的重新開。 答
找宋老師,有問題請教? 問
您好,您有什么問題。 答

關于5000元以下固定資產加速折舊想請教一下:如果一次性計入費用,即:借 管理費用,貸 銀行存款,這種情況是不是在季度報稅填表時,就不用填固定資產加速折舊明細表了。但如果通過固定資產科目過渡,即先借 固定資產 貸 銀行存款,然后再通過借 管理費用, 貸 累計折舊,這樣的賬務處理方式,季報稅填表時,就必須填固定資產加速折舊明細表了。
答: 你好,是的,是的
購進固定資產500萬元以下,分錄如下:借:固定資產 500 貸:銀行存款 500 借:管理費用 500 貸:累計折舊(加速折舊)500可以這樣處理嗎?
答: 可以這樣處理,同學。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,你好,內賬~固定資產沒有計提折舊,固定資產報廢賬務這樣處理可以嗎?借:銀行存款貸:其他收入借:管理費用貸:固定資產
答: 你好,計入營業(yè)外收入的哦


鄒老師 解答
2017-01-13 12:10
鄒老師 解答
2017-01-13 13:37