請(qǐng)問一下微信平臺(tái)的服務(wù)費(fèi)和微信平臺(tái)的認(rèn)證費(fèi)計(jì) 問
您好,計(jì)入管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)里面 答
老師請(qǐng)問2024年遲繳印花稅產(chǎn)生的滯納金,這個(gè)滯納 問
你好,是的,不能扣除,要調(diào)增 會(huì)有影響。 答
老師,發(fā)票開錯(cuò)了,庫存只能13000千克,開發(fā)票15000千 問
學(xué)員您好!是您庫存只有13000,開了15000的票嗎 答
由于公司有車輛報(bào)廢的收入入賬,導(dǎo)致 增值稅申報(bào)表 問
那個(gè)不需要調(diào)整的,能合理解釋就行 答
老師,請(qǐng)問一下財(cái)務(wù)這邊歸集一部分研發(fā)產(chǎn)量工資該 問
你好,這個(gè)按工時(shí)來計(jì)入就可以了。 答

銷售A商品,價(jià)款500000元,增值稅稅率13%,消費(fèi)稅稅率10%,有專票,商品已發(fā),價(jià)稅款已收存銀行。怎么做會(huì)計(jì)分錄?要做兩個(gè)??為什么??
答: 借:銀行存款 565000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 500000 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷項(xiàng)稅)65000 借:稅金及附加 50000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-消費(fèi)稅50000
甲食品廠的職工食堂本月領(lǐng)用一批自產(chǎn)產(chǎn)品,該批自產(chǎn)產(chǎn)品的成本為10萬,市場(chǎng)為售價(jià)15萬(不含增值稅),適用增值稅稅率13%。消費(fèi)稅稅率為10%,會(huì)計(jì)分錄怎么做?這個(gè)題沒說是什么產(chǎn)品為什么征收消費(fèi)稅呢
答: 你好,因?yàn)轭}中說了產(chǎn)品的消費(fèi)稅稅率,說明是 需要交消費(fèi)稅的 借,應(yīng)付職工薪酬一職工福利 貸,庫存商品10 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增銷項(xiàng)15*31% 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交消費(fèi)稅15*10%
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
企業(yè)全額交納增值稅,消費(fèi)稅怎么做會(huì)計(jì)分錄?
答: 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,-應(yīng)交消費(fèi)稅 貸;銀行存款

