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送心意

辜老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-10-28 15:37

你是今年進(jìn)行繳納的嗎

豆豆 追問

2021-10-28 15:44

去年11月份繳納的

辜老師 解答

2021-10-28 15:46

這個(gè)滯納金不可以稅前扣除的,去年就要納稅調(diào)整啊

豆豆 追問

2021-10-28 15:47

去年是代賬公司做的,現(xiàn)在稅務(wù)局找上門來(lái)了,現(xiàn)在該怎么調(diào)整呢?

辜老師 解答

2021-10-28 15:48

你這個(gè)納稅調(diào)增,補(bǔ)交對(duì)應(yīng)金額所得稅就可以

豆豆 追問

2021-10-28 15:54

老師,是現(xiàn)在調(diào)嗎?分錄怎么做呢?

辜老師 解答

2021-10-28 15:59

納稅調(diào)增不需要賬務(wù)處理的,只需要對(duì)補(bǔ)交的所得稅進(jìn)行賬務(wù)處理

豆豆 追問

2021-10-28 16:22

老師,那交滯納金的當(dāng)月,用“以前年度損益調(diào)整”做分錄的話,應(yīng)該怎么做?

辜老師 解答

2021-10-28 16:24

你當(dāng)時(shí)入帳,是直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出

豆豆 追問

2021-10-28 16:30

沒有,我查了一下憑證,去年交滯納金的當(dāng)月她是這樣做的:借:以前年度損益調(diào)整  貸:銀行存款。

辜老師 解答

2021-10-28 16:32

那你當(dāng)年度也沒有稅前扣除啊

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相關(guān)問題討論
你好,全額做納稅調(diào)增應(yīng)納稅所得額處理
2020-04-22 15:44:39
你是今年進(jìn)行繳納的嗎
2021-10-28 15:37:26
你好!稅收滯納金就是沒有在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)上交稅收,而進(jìn)行的處罰。應(yīng)納企業(yè)所得額的調(diào)增和調(diào)減這是會(huì)計(jì)與稅收上對(duì)企業(yè)日常事項(xiàng)處理所產(chǎn)生的差異所造成的……說(shuō)白了就是有些費(fèi)用會(huì)計(jì)做帳了……但是稅收上卻有規(guī)定不能稅稅前抵扣……或當(dāng)期不得抵扣……這時(shí)就需要調(diào)增應(yīng)納稅額……反之亦然……差異又分為暫時(shí)差異和永久差異……永久差異在所得稅清算時(shí)直接調(diào)增調(diào)減……暫時(shí)性差異在會(huì)計(jì)期末確定……隨之確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)或負(fù)債……事項(xiàng)了結(jié)后差異隨之消失
2015-01-21 14:45:30
營(yíng)業(yè)外支出罰沒支出
2019-05-15 11:42:01
是的
2016-02-29 15:48:38
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