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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2021-10-29 09:46

你好,沖減的是當(dāng)年的還是往年的?

  小亞亞 追問

2021-10-29 09:48

是上個月的,直接人工和制造費(fèi)用都,銷售費(fèi)用都多計提了

  小亞亞 追問

2021-10-29 09:54

老師制造費(fèi)用少計提了,直接人工多計提了

暖暖老師 解答

2021-10-29 09:56

借生產(chǎn)成本紅字
制造費(fèi)用-紅字
貸應(yīng)付職工薪酬 紅字

  小亞亞 追問

2021-10-29 10:01

我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了受不受影響

  小亞亞 追問

2021-10-29 10:02

不行,這樣做的話制造費(fèi)用工資出現(xiàn)負(fù)數(shù)

暖暖老師 解答

2021-10-29 10:03

當(dāng)然了,這倆科目都影響利潤

  小亞亞 追問

2021-10-29 10:05

制造費(fèi)用哪里出現(xiàn)了負(fù)數(shù)

暖暖老師 解答

2021-10-29 10:15

那把制造費(fèi)用沖平了

  小亞亞 追問

2021-10-29 10:20

怎么沖平呢老師

暖暖老師 解答

2021-10-29 10:22

制造費(fèi)用沖生產(chǎn)成本

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相關(guān)問題討論
您好,發(fā)放了幾個人的 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款
2022-03-27 08:39:34
同學(xué)你好 這個本月的三千沒計提嗎
2021-10-25 10:11:36
你好,按這個截圖做分錄
2021-10-13 16:48:29
你好 社保 單位部分的需要計提的 ; 請參考: 1.計提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)付款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2019-12-20 14:50:56
你好,公司先墊付工服款,借其他應(yīng)收款--個人工作服,貸銀行存款,計提工資,借管理費(fèi)用--工資,貸應(yīng)付職工薪酬--工資,借應(yīng)付職工薪酬--工資,貸銀行存款,其他應(yīng)收款--個人工作服
2019-07-12 22:16:07
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