
暫估入賬下月來(lái)發(fā)票時(shí)怎么處理,而且暫估入賬價(jià)格高于發(fā)票價(jià)格
答: 您好,分錄,沖暫估,借:原材料或者庫(kù)存商品,負(fù)數(shù),貸:應(yīng)付賬款,負(fù)數(shù),按發(fā)票入賬,借:原材料或者庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,否則無(wú)此分錄),貸:應(yīng)付賬款等科目。差額,借:原材料或者庫(kù)存商品,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本等科目,負(fù)數(shù)。
老師你好,想問(wèn)下暫估入賬下月來(lái)發(fā)票時(shí)怎么處理,而且暫估入賬價(jià)格高于發(fā)票價(jià)格
答: 把暫估的紅沖了 做上正確金額的就可以!
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,之前領(lǐng)用原材料沒(méi)有收到發(fā)票,是暫估入庫(kù),暫估入庫(kù)后又按照暫估價(jià)格領(lǐng)用了,現(xiàn)在收到發(fā)票了,請(qǐng)問(wèn)之前按照暫估價(jià)格領(lǐng)用的了賬務(wù)處理如何做
答: 結(jié)轉(zhuǎn)成本了嘛 之前的分錄


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2017-01-14 20:01
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2017-01-14 13:54
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2017-01-14 19:24
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2017-01-14 22:50