
老師,8月份財(cái)務(wù)把一張作廢的發(fā)普通發(fā)票入賬的,已結(jié)賬并裝訂,我接了她9月份的賬,按八月底的數(shù)字錄期初,那如何把她這個(gè)作廢的發(fā)票沖掉,賬務(wù)處理如何做呢?
答: 你好 借:對(duì)應(yīng)的科目 貸:管理費(fèi)用等 然后在摘要寫明,是沖銷XX號(hào)憑證的發(fā)票,發(fā)票號(hào)碼是xxx
免稅的苗木普通發(fā)票入賬的賬務(wù)處理如何計(jì)算?
答: 你好,是購(gòu)進(jìn)方還是銷售方
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們是汽車4s店,銷售一輛汽車30萬(wàn),送客戶460元的車模,購(gòu)進(jìn)車模是普通發(fā)票,怎樣做賬務(wù)處理
答: 你好,同學(xué)。 你這是 借 銷售費(fèi)用 460 貸 周轉(zhuǎn)材料 460


陳小pang 追問(wèn)
2021-10-29 14:27
王超老師 解答
2021-10-29 14:28
陳小pang 追問(wèn)
2021-10-29 15:10
王超老師 解答
2021-10-29 17:04
陳小pang 追問(wèn)
2021-10-29 17:05
王超老師 解答
2021-10-29 17:10
陳小pang 追問(wèn)
2021-10-29 17:13
王超老師 解答
2021-10-29 17:17
陳小pang 追問(wèn)
2021-10-29 17:19
王超老師 解答
2021-10-29 17:20