
發(fā)票開給我司,費用其他單位承擔,我司先付款后收款,如何入賬
答: 你好!這個你們實際沒有負擔,嚴格來說,只需要借其他應收款 貸銀行存款 然后借銀行存款 貸其他應收款
應計入管理費用的費用已付,還未收到發(fā)票,應計入預付賬款還是其他應收款
答: 您好,是計入預付賬款
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
年末未付款未收到發(fā)票的費用怎么入賬
答: 你好,企業(yè)年末未付款未到票的費用,如果是舊準則的時候,可以先做如下分錄: 借:成本費用科目(根據(jù)受益對象確認), 貸:其他應付款。 2、等企業(yè)收到發(fā)票,實際支付的時候,其相關(guān)分錄如下: 借:其他應付款, 貸:銀行存款。 根據(jù)新會計準則的資產(chǎn)負債表觀的要求,當實際發(fā)生上述費用時,可一次生計人相關(guān)成本及損益,不再進行預提。


健忘的日記本 追問
2021-10-29 17:22
宋生老師 解答
2021-10-29 17:22