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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2021-10-31 15:44

同學你好,退回時,借:應收賬款等科目,負數(shù),貸:主營業(yè)務收入,負數(shù),應交稅費-應交增值稅-銷項,負數(shù)。同時,借:主營業(yè)務成本,負數(shù),貸:庫存商品,負數(shù),再銷售出去后,借:應收賬款等科目,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅-銷項。同時,借:主營業(yè)務成本,貸:庫存商品。

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相關(guān)問題討論
您是指結(jié)轉(zhuǎn)的分錄如何編制嗎?
2020-01-15 21:53:38
你好!分開開發(fā)票,工資折舊等費用適當增加
2016-11-01 08:33:29
同學你好,退回時,借:應收賬款等科目,負數(shù),貸:主營業(yè)務收入,負數(shù),應交稅費-應交增值稅-銷項,負數(shù)。同時,借:主營業(yè)務成本,負數(shù),貸:庫存商品,負數(shù),再銷售出去后,借:應收賬款等科目,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅-銷項。同時,借:主營業(yè)務成本,貸:庫存商品。
2021-10-31 15:44:32
同學你好,賬務上處理,計入“應交稅費—待抵扣進項稅額”科目核算。不能轉(zhuǎn)入成本的。
2021-11-06 17:24:49
借:應收帳款 貸:營業(yè)收入 應交稅費~增值稅~銷 借:營業(yè)成本 應繳稅費~增值稅~進 貸:應付賬款
2019-01-30 11:08:21
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