一般納稅人非專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓,開發(fā)票開多少稅率? 問
您好,這個(gè)按6%來開發(fā)票的 答
你好,我是開拼多多店的,注冊(cè)了營業(yè)執(zhí)照,小規(guī)模的,一 問
1普通發(fā)票或者是無票收入,增值稅附加稅不需要交所得稅,需要根據(jù)利潤 2有限公司可以的 3有風(fēng)險(xiǎn)啊,如果是社保要求嚴(yán)格都會(huì)要求補(bǔ)交的,除非他在其他的公司有社保 答
如何辦理出口退稅? 實(shí)操 問
你好,這個(gè)打字很難說清楚啊。因?yàn)樯婕败浖僮?你可以看下學(xué)堂的退稅的實(shí)操課。 答
我們賣產(chǎn)品給A客戶不含稅價(jià)2360,A賣給B含稅價(jià)3100 問
同學(xué)你好,是不是寫反了 給A的總價(jià)款小于3100元,為啥還要給它退差價(jià)呢 大于3100元時(shí),才退差價(jià) 答
研發(fā)車間的裝修費(fèi)怎么錄入會(huì)計(jì)分錄 問
您好,這個(gè)計(jì)入長期待攤費(fèi)用里面就可以 答

由于去年預(yù)繳了企業(yè)所得稅,所得稅清算的時(shí)候彌補(bǔ)以前年度虧損,所以今年去退了稅,這個(gè)退的稅應(yīng)該填在所有者權(quán)益變動(dòng)表的哪個(gè)地方?
答: 您好,一般情況下,退企業(yè)所得稅,分錄是:借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅,同時(shí),借:所得稅,負(fù)數(shù),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅。最終這個(gè)所得稅轉(zhuǎn)入本年利潤,所以在所有者權(quán)益變動(dòng)表中,應(yīng)該是在未分配利潤和凈利潤交叉格中填列。
利潤如果去彌補(bǔ)以前年度虧損了是不是就不影響所有者權(quán)益了?
答: 你好,是的,不會(huì)影響所有者權(quán)益了的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
所得稅清算時(shí)當(dāng)年的盈利彌補(bǔ)以前年度虧損,在單位可不可以當(dāng)年的盈利分紅?
答: 需要先彌補(bǔ)以前年度的虧損,如果還有余額可以分紅

