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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2021-11-01 14:51

專票
購買方認(rèn)證了嗎

MAGIC芳 追問

2021-11-01 14:51

認(rèn)證了,也抵扣了

郭老師 解答

2021-11-01 14:52

借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

MAGIC芳 追問

2021-11-01 14:59

當(dāng)時(shí)做的分錄是,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,應(yīng)交增值稅-未交增值稅。不知道怎么轉(zhuǎn)回來

MAGIC芳 追問

2021-11-01 15:01

做了反向分錄以后,出現(xiàn)認(rèn)證的稅費(fèi),比抵扣的稅額還要小。

郭老師 解答

2021-11-01 15:01

你當(dāng)時(shí)做的這個(gè)分錄不對,應(yīng)該帶銷項(xiàng),那里應(yīng)該是個(gè)鏡像吧?

MAGIC芳 追問

2021-11-01 15:03

我剛剛寫錯(cuò)了,貸方是進(jìn)項(xiàng)稅額的

MAGIC芳 追問

2021-11-01 15:03

但是寫了反向分錄后,就出現(xiàn)認(rèn)證的,比抵扣的還要小

郭老師 解答

2021-11-01 15:04

你不要做反向的,你做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出里面。

郭老師 解答

2021-11-01 15:04

你的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出也結(jié)轉(zhuǎn)到這個(gè)未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。

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相關(guān)問題討論
專票 購買方認(rèn)證了嗎
2021-11-01 14:51:20
同學(xué),你好 嗯嗯,對的
2022-03-04 14:16:46
銷售 借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 沖紅 借;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;應(yīng)收賬款等科目 重新開票 借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2016-12-12 12:09:48
您好,紅沖發(fā)票分錄,借:應(yīng)收賬款,負(fù)數(shù),貸;主營業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),負(fù)數(shù)。
2021-12-14 17:41:42
1、銷方跨年開具的紅字發(fā)票的賬務(wù)處理: 借:銀行存款等(紅字)貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字) 貸:應(yīng)交稅金--增值稅(銷項(xiàng)稅額)(紅字) 同時(shí) 借:主營業(yè)務(wù)成本(紅字) 貸:庫存商品(紅字) 2、如果是購貨方,根據(jù)紅票入賬,會計(jì)分錄: 借:庫存商品(或原材料)(紅字) 借:應(yīng)交稅金--增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(紅字) 貸:銀行存款等(紅字)
2019-04-14 16:10:40
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