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送心意

梵一老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-01-16 13:02

老師,上年度沒做賬,需要怎么操作,可以入在17年1月當(dāng)期費(fèi)用,還是通過以前年度損益科目調(diào)整啊

哈哈 追問

2017-01-16 13:20

調(diào)整是修改報(bào)表嗎 
那我現(xiàn)在就修改報(bào)表,然后去稅務(wù)局從新更正報(bào)表 
 
這樣會(huì)好點(diǎn)吧

梵一老師 解答

2017-01-16 12:39

上年度如果做賬了,自己把發(fā)票附在后面

梵一老師 解答

2017-01-16 13:03

上年沒做賬 屬于前期差錯(cuò)  通過以前年度損益調(diào)整 并在匯算清繳前調(diào)整應(yīng)納稅所得額

梵一老師 解答

2017-01-16 13:23

你這個(gè)會(huì)調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi) 和留存收益項(xiàng)目

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上年度如果做賬了,自己把發(fā)票附在后面
2017-01-16 12:39:54
你好,是的,需要通過 以前年度損益調(diào)整來核算的 而不能直接通過管理費(fèi)用或銷售費(fèi)用核算的
2018-02-07 17:00:13
你好 1.預(yù)提費(fèi)用1000,結(jié)果發(fā)票是900元,那匯繳時(shí)調(diào)增100——是的 2.2019年9月 預(yù)提費(fèi)用900,2020 年拿到的發(fā)票1200,開票日期是2019年9月份至2020.5.31之前就可以了吧,都可以稅前扣除,把票附在9月份憑證后面. ——是的 那這少補(bǔ)提的300是計(jì)入2020年以前年度損益調(diào)整嗎——如果已經(jīng)匯算完成,是計(jì)入以年度損益調(diào)整,如果還沒有匯算,計(jì)入20年當(dāng)期費(fèi)用,在匯算時(shí)做19年費(fèi)用扣除
2020-04-24 10:32:47
跨年不能作廢,只能沖紅。 按沖銷收入做“利潤分配-未分配利潤”科目 1、紅字發(fā)票 借:應(yīng)收賬款 退票的不含稅數(shù)負(fù)數(shù) 貸:以前年度損益調(diào)整 退票的不含稅數(shù)負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù) 2、沖回12月份結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:庫存商品 貸:以前年度損益調(diào)整 3、結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 (余額)
2020-06-02 11:25:30
您好,這個(gè)是允許的
2022-01-05 12:33:07
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