
請問這些茶葉費(fèi)發(fā)票入招待費(fèi)的話,需要代繳個稅嗎?怎么處理不用代繳個稅。謝謝!
答: 你好同學(xué),直接計入管理費(fèi)用,業(yè)務(wù)招待費(fèi),不需要代繳個稅。
送客戶黃金2500,做招待費(fèi)嗎?要給客戶代交個稅嗎?
答: 你好 記管理費(fèi)用 -招待費(fèi) 企業(yè)贈送客戶禮品時,是需要按照20%的稅率代扣代繳個人所得稅的。 附:《國家稅務(wù)總局關(guān)于個人所得稅有關(guān)問題的批復(fù)》(國稅函[2000]57號)的規(guī)定,企業(yè)在年終慶典、業(yè)務(wù)往來和其他活動中,為其他單位和部門的有關(guān)人員發(fā)放現(xiàn)金、實(shí)物、有價證券的,對其取得的該項所得按照“其他所得”稅目繳納個人所得稅。招待客人所送的禮品應(yīng)按照“其他所得”稅目繳納個人所得稅,稅率為20%。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問給客戶送茶葉開具茶葉發(fā)票,業(yè)務(wù)招待費(fèi),是否需要代繳個稅?
答: 需要按偶然所得代扣個稅,個人消費(fèi)方面


艼秢 追問
2021-11-03 10:47
榮榮老師 解答
2021-11-03 10:50
艼秢 追問
2021-11-03 10:51
榮榮老師 解答
2021-11-03 10:52