老師 我們是貿易公司 所以往來比較大 但規(guī)模很小 問
您好,要把資產總額降下來才可以,不能超過5000W 答
月初長期借款20000元,年利率為9%,按月付息,這個不算 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
在浙江杭州,企業(yè)給員工社保停保工作,每個月社保停 問
你好,每月25號這個是就不可以了 答
老師,請問出口退稅企業(yè),如果購買原材料是收的都是 問
普票不能申請退稅的,專票才可以 答
老師,問下我們公司不能銷售酒精原材料的,我們現在 問
開票銷售酒精原材料,可以 答

老師你好,我們單位原來會計做的養(yǎng)老金,計提的時候是 借:管理費用_養(yǎng)老金 貸 其他應付款_養(yǎng)老金 繳納時 借:其他應付款 貸銀行 我們單位還有一部分下崗人員但是費用都有他自己全額交,正確的分錄怎么做?包扣在職人員個人部分的
答: 你好;? 你員工發(fā)生的應該走應付職薪酬科目 去過渡的;? ?直接做其他應付款是什么情況
老板買茶葉收到的專票做借管理費用貸其他應付款么?
答: 你好,這個具體的是什么業(yè)務的?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,老師,我們每個月房租水電,一般都是例如本月9月先計提,下個月例如10月才會有水電表計數,才會付錢報銷,如果9月計提,借 管理費用 1000 貸 其他應付款屋頭【預提預算】-水電費1000 但是到10月繳費的時候只繳納了800,請問我多計提的200,怎么沖銷呢
答: 你好,原分錄做紅字就可以,不跨年度的話,


霞霞 追問
2021-11-03 16:23
郭老師 解答
2021-11-03 16:24