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藍(lán)云
于2017-01-17 11:21 發(fā)布 ??924次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2017-01-17 11:22
你好,認(rèn)證了,在海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書填寫進(jìn)項稅額就是了
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海關(guān)增值稅怎么申報
答: 你好,認(rèn)證了,在海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書填寫進(jìn)項稅額就是了
我剛剛交了海關(guān)增值稅,請問啥時能在增稅稅那兒申報呢
答: 你好,你是進(jìn)口還是什么呢
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問這個增值稅申報里面海關(guān)編碼寫報關(guān)單上的那個海關(guān)編碼嗎
答: 同學(xué)您好,是指你們企業(yè)的海關(guān)代碼,不是這個海關(guān)編碼的
這兩張發(fā)票需要在國稅 海關(guān)繳款書申報嗎?如果需要,只申報增值稅還是關(guān)稅?還是都要海關(guān)繳款書申報?
討論
進(jìn)口公司海關(guān)進(jìn)口增值稅怎么申報,
海關(guān)增值稅當(dāng)月增值稅申報表已報,當(dāng)月忘記抵扣怎么辦?
那個月報增值稅下面的那個海關(guān)完稅的那個需要零申報嗎?
申報1月份的海關(guān)進(jìn)口增值稅填到待抵扣進(jìn)項稅額里面了 。2月份的增值稅已經(jīng)申報 是0申報 現(xiàn)在可以作廢2月份納稅申報 把1月份待抵扣的海關(guān)進(jìn)口增值稅報了嗎
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
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